跨境电商,欧盟VAT大改革,关于IOSS那些事你必须要知道!
欧盟跨境电商VAT关于大改革IOSS你必须知道那些事情!核心内容
欧盟跨境电商VAT关于大改革IOSS你必须知道那些事情!正文
IOSS增值税识别号可用于进口货物的海关申报声明。如果选择使用进口计划,货物可以免征进口VAT在欧盟自由流通的情况下。
2021年7月1日起欧盟的跨境电商卖家都要像进口商品一样缴纳增值税,因此欧盟数字化IOSS配套系统正式上线。通过使用IOSS,卖方可以保证交易的透明度。客户在网上购物时可以了解所支付的价格,包括增值税,对总交易价格有准确的了解,进口欧盟时不会面临意外费用IOSS卖方必须通过欧洲合作机构帮助注册IOSS。
因为欧盟税改,OMP(online Matketplace,亚马逊、eBay等)取代卖家被视为供应商。因此,借助这个简化的申报程序,可以注册电商平台、独立站/自建站IOSS,方便履行其增值税电子商务义务。请注意:如果您是大型电子商务平台的卖家,则无需注册IOSS,平台应直接提供给您IOSS编号和信息。
1、IOSS 适用于哪些商品?
IOSS 涵盖以下货物的远程销售:
从欧盟以外销售或运输的货物。
发货或运输的货物价值不超过150欧元。
不需要缴纳消费税(通常适用于酒精或烟草产品)。
2、IOSS有什么好处?
第一,IOSS促进了进口商品与欧盟买方远程销售卖方的增值税收集、申报和支付。商品远程销售:从第三国或第三地区进口,是指供应商/卖方或代表供应商/卖方向会员国客户发送或运输的货物,包括供应商间接参与货物的运输或运输。
第二,IOSS还简化了采购流程,交货时不会面临任何意外费用,只有买方购买时才需要支付。
第三,如果卖家不在IOSS注册时,买方必须缴纳增值税和通常由运输商收取的通关费。
3、 IOSS和VAT有什么区别?
VAT进口数据可能与后端申报不一致IOSS进口环节应缴纳多少税,申报环节应报告多少税。
操作逻辑要求卖方提供:销售数据、海关数据和发票。两者都应该是对的。因此,卖方的销售数据必须与海关数据一致。
如果不一致,税务局会直接注销IOSS同时,税务代理也需要承担相应的责任。
四、使用IOSS,注意事项有哪些?
如果您使用 IOSS,要做到以下几点:
最迟在订购过程结束时显示/显示买方在欧盟支付VAT金额;确保向买方收取所有合格货物VAT,以欧盟目的国税率为准;确保合格货物装运价值不超过 150欧元。
尽可能在发票上显示买方以欧元支付的价格。
通过你注册IOSS的国家的IOSS官网每月提交一份电子版VAT申报表。
每个月都来找你IOSS注册成员国支付VAT申报单上的VAT税金。
所有符合IOSS保存标准销售记录10年。
向在欧盟边境申报货物的人提供欧盟通关所需的信息,包括IOSS VAT识别号。
五、OMP平台将对B2C销售增值税代扣代缴
卖方公司在欧盟境外注册,从欧盟库存配送到欧盟个人买家。
直接从欧盟境外库存分配给欧盟个人买家,货物价值不超过€150。
这里提醒一下:非欧盟国家/地区 --- 您需要指定一名税务代表,并在税务代理所在国/地区注册 IOSS。税务代表是在欧盟设立的应税人,负责代表非欧盟卖家申报和缴纳增值税。
未注册IOSS进口时按照进口成员国实施的海关程序缴纳增值税;否则,物流运营商将在货物交付时向最终消费者征收增值税。消费者可能会收取额外的清关费和增值税。
在欧盟成员国只需在所在国申请IOSS可以,如果你想申请IOSS需要申请的,请准备营业执照等资料IOSS立即添加海象,为您提供一站式服务。
(来源:海象跨境)
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