英国,英国VAT税金如何核算?VAT税金计算申报指南
英国,英国VAT如何计算税款?VAT税务计算申报指南的核心内容
英国,英国VAT税金如何核算?VAT税务计算申报指南正文
都说百度一下,你就知道了,于是我搜索了英国VAT税收是如何计算申报的才发现,即使公众在千百度上寻找她,蓦然回首,我看到的文章就像沙和尚重复的那句话:师兄,师傅被妖怪抓了,师兄,师傅被妖怪抓了。
Julia我只能感叹,类似的话题还是一样的,有用的知识只能千里挑一。看来有必要给朋友详细讲讲杜娘不懂的专业知识。当然,在文章的最后,我会给你一个总结。
英国VAT如何计算税款?
我相信互联网上的许多文章会教你如何应用计算公式,但如何计算,除了蜻蜓点水,是百度未解之谜。计算英国VAT必须纳税:
1.在英国申报税金 是为了确认哪些销售
众所周知,想要脱欧的英国仍然属于欧盟,税收计算仍然受到欧盟其他国家物流和地区的影响。那么,英国需要申报哪些销售和税收呢?
简单来说:
1.英国货物送到英国 (特殊商品除外)
2.其他欧盟国家的货物送到英国
3.英国向其他欧盟国家发送未超过远程销售部分(使用仓库或注册相应国家)VAT号的除外)
这三种方式都需要在英国纳税。也许你还是不明白这些话。为了通俗易懂,我举个例子给你参考。
例如:
1.英国注册VAT,但其他欧盟国家没有使用仓库或注册VAT在远程销售额内,VAT在英国申报
2.如果德国仓库没有使用,德国已经注册VAT,那么英国发德国的,从德国VAT生效月开始,在德国申报
3.如果有使用德国的仓库,德国还没有注册VAT,英国发德国的,不在英国申报。从使用德国仓库开始,必须在德国注册VAT,在德国申报。
4.如果英国和德国都注册了VAT,当德国货物发送到英国时,应在英国申报税款。
如果不区分英国需要纳税的销售方式,就会出现申报数据牛头对马屁股,导致重复纳税甚至错误。
2.确认计算税为准确认计算税款
可以在亚马逊下载Amazon VAT Transaction Report和SUMMARY以这两个数据表为准?
应以Amazon VAT Transaction Report和SUMMARY仅供参考,因为SUMMARY不包括英国其他欧盟的一些远程销售SUMMARY数据错误可能是基础造成的。
3.读懂VAT Transaction report
(1)、AZ列:
TOTAL_ACTIVITY_VALUE_AMT_VAT_INCL(销售额)
(2)、BA列:
TRANSACTION_CURRENCY_CODE (货币单位)
(3)、BN列:
ARRIVAL_POST_CODE (收货国邮编)
(4)、BO列:
SALE_DEPART_COUNTRY(发货国)
(5)、BP列:
SALE_ARRIVAL_COUNTRY(收货国家)
4.正确计算英国申报的总销售额
A、筛选英国和欧盟的销售额
步骤如下:
(1)检查报表BO列出所有欧盟国家,BP列只勾选GB
(2)AZ列出数据求和,计算销售额(注:还要看BA列是否有EUR如果有欧元单位,先勾选EUR,AZ列求和,然后按当季度平均汇率换算成英镑。英镑和欧元部分相加。)
B、筛选出英国发行欧盟的销售额(除了使用仓库或一些VAT远程销售外的号码)
(1)如果知道使用了哪些国家仓库,请查看BO列出发货国,哪些国家代表使用相应国家的仓库。
(2)BO列只勾选GB,BP列只勾选所有欧盟国家(注:1.GB除此之外,因为计算了上一次筛选,2.使用仓库和注册VAT除欧盟国家外,3.已超远程销售的除外)
(3)将AZ列求和,计下销售(见BA列是否有EUR如果有欧元单位,先勾选EUR,AZ列求和,然后按季度平均汇率换算成英镑。英镑加欧元
最后一步是将两次筛选的销售额加起来,这是英国申报的总销售额。
5.确认是用FRS或一般税率申报
关于这个问题,我已经在申报一般税率还是低税率了?正确的VAT这里详细介绍了税率申报方法,这里就不多说了。
好了,说了这么多,为了方便大家的记忆,总结了五要素。如下:
1.确认销售区域
2.提供完整的信息
3.VAT transaction report要弄懂
4.会计总额要准确
5.知道 申报税率
OK,然后在这里分享以上知识。如果涉及到泛欧或多电商平台的销售,计算和申报会更加复杂。因为篇幅,这里就不多说了。(来源: JP会计楼)
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